目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
履行拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导全区退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全区拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、机构设置情况
(一)自治区退役军人事务厅机关内设机构(处室)设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定,自治区退役军人事务厅内设机构有:办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、褒扬纪念处、优抚和拥军支前处(自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、机关党委(人事处)。
(二)自治区退役军人事务厅管理的直属事业单位共8个,其中公益一类事业单位5个:自治区军队离退休干部安置服务中心(参照公务员法管理事业单位)、自治区退役军人服务中心、自治区退役军人信息数据中心、自治区退役军人康复中心、自治区烈士陵园(广西革命纪念馆);公益二类事业单位3个:自治区退役军人培训中心、自治区退役军人医院(广西北部湾精神病医院)、自治区荣誉军人康复医院。
第二部分:广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收入预算说明
我部门2025年总收入39763.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),其中:一般公共预算收入17265.31万元(其中上级补助收入434万元、本级16831.31万元);政府性基金预算收入440万元,全部为彩票公益金;单位资金收入22036.26万元;上年结转结余21.45万元。
(二)支出预算说明
我部门2025年总支出39763.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),其中:文化旅游体育与传媒支出153万元,社会保障和就业支出38291.85万元,卫生健康支出494.52万元,住房保障支出383.66万元,其他支出440万元。
(三)预算收支增减变化情况说明
1.收入预算39763.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少2562.09万元,下降6.05%。具体增减变化情况说明如下:
(1)一般公共预算收入17265.31万元,较上年减少529.06万元,下降2.97%。下降的主要原因是根据中央和自治区有关政策要求,为推进退役军人事业高质量发展,在有保有压要求下,对已完成项目进行清理盘活,对仍需安排项目进行严格审核,按照自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出,新增其他刚性项目支出。对于广西革命纪念馆(广西革命军史馆)及烈士纪念广场修缮加固项目,年初部门预算暂不安排,通过2025年追加预算的方式予以保障。
(2)政府性基金预算收入440万元,较上年减少45.48万元,下降9.37%。下降的主要原因是原国民党抗战老兵生活困难救助项目、康复医技设备购置等项目资金安排减少。
(3)单位资金收入22036.26万元,较上年减少1082.99万元,下降4.68%。下降的主要原因是自治区退役军人培训中心、自治区退役军人医院及自治区荣誉军人康复医院根据年度工作任务及计划发展需求,经营收入、事业收入减少。
(4)上年结转结余21.45万元,较上年减少904.55万元,下降97.68%。下降的主要原因是根据有关文件要求,大力盘活存量资金,定期清理存量资金上缴财政,避免存量资金闲置和沉淀。
2.支出预算39763.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少2562.09万元,下降6.05%。具体增减变化情况说明如下:
(1)基本支出预算11263.41万元,较上年减少408.26万元,下降3.50%。下降的主要原因一是根据预算编制口径要求及实际缴纳基数影响,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等科目测算基数减少,人员经费测算数相对减少。二是人员变动造成基本支出减少。
(2)项目支出预算28499.62万元,较上年减少2153.83万元,下降7.30%。下降的主要原因是根据中央和自治区有关政策要求,为推进退役军人事业高质量发展,在有保有压要求下,对已完成项目进行清理盘活,对仍需安排项目进行严格审核,同时按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出,新增其他刚性项目支出。对于广西革命纪念馆(广西革命军史馆)及烈士纪念广场修缮加固项目,年初部门预算暂不安排,通过2025年追加预算的方式予以保障。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2025年总收入39763.03万元,较上年减少2562.09万元,下降6.05%。变动的主要原因是根据中央和自治区有关政策要求,为推进退役军人事业高质量发展,在有保有压要求下,对已完成项目进行清理盘活,对仍需安排项目进行严格审核,按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出,新增其他刚性项目支出。对于广西革命纪念馆(广西革命军史馆)及烈士纪念广场修缮加固项目,年初部门预算暂不安排,通过2025年追加预算的方式予以保障。其中:一般公共预算收入17265.31万元(其中上级补助收入434万元、本级16831.31万元);政府性基金预算拨款440万元,全部为彩票公益金;单位资金收入22036.26万元;上年结转结余21.45万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2025年总支出39763.03万元,较上年减少2562.09万元,下降6.05%。
(一)按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
其中:基本支出预算11263.41万元,较上年减少408.26万元,下降3.50%。下降的主要原因一是根据预算编制口径要求及实际缴纳基数影响,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等科目测算基数减少,人员经费测算数相对减少。二是人员变动造成基本支出减少。
项目支出预算28499.62万元,较上年减少2153.83万元,下降7.30%。下降的主要原因是根据中央和自治区有关政策要求,为推进退役军人事业高质量发展,在有保有压要求下,对已完成项目进行清理盘活,对仍需安排项目进行严格审核,同时按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出,新增其他刚性项目支出。对于广西革命纪念馆(广西革命军史馆)及烈士纪念广场修缮加固项目,年初部门预算暂不安排,通过2025年追加预算的方式予以保障。
四、政府性基金预算情况说明
2025年政府性基金预算支出440万元,全部为社会福利彩票公益金,均为项目支出。较上年减少45.48万元,下降9.37%,下降的主要原因是原国民党抗战老兵生活困难救助项目、康复医技设备购置等项目资金安排减少。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计97.88万元,同口径比2024年增加26.5万元,增长37.15%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排11.28万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排76.79万元,比上年增加25.97万元,增长51.11%。其中:
公务用车购置费2025年预算安排28万元,比上年增加28万元。增长的主要原因是2025年自治区烈士陵园新增购置公务用车一辆。
公务用车运行维护费2025年预算安排48.79万元,比上年减少2.03万元,下降3.99%,下降的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费2025年预算安排9.81万元,比上年增加0.54万元,增长5.83%,增长的主要原因是根据桂财预〔2024〕69号文件定额公务接待费测算标准,因人员变动造成基本支出公务接待费增加。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括购买厅机关及所属事业单位货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年机关运行经费375.96万元,较上年增加8.25万元,增长2.24%,增长的主要原因是根据自治区本级2025年部门预算定额公用经费标准,因人员变动造成运行经费增长。事业单位相关运行经费281.40万元,较上年减少7.35万元,下降的主要原因是根据自治区本级2025年部门预算定额公用经费标准,因人员变动造成运行经费下降。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额13014.54万元,较上年增加551.62万元,增长4.43%,增长的主要原因是退役士兵职业教育和技能培训经费项目从补助市县项目调整至自治区本级,增加退役士兵职业教育和技能培训经费项目政府采购2067万元,同时减少革命藏品资料征集项目经费200万元、广西革命纪念馆(广西革命军事馆)及烈士纪念广场改扩建项目2100万元等项目。
1.按采购方式分为两类:政府集中采购预算2342.54万元,占政府采购预算18%,较上年增加197.22万元,增长9.19%;分散采购预算10672万元,占政府采购预算82%,较上年增加354.40万元,增长3.43%。
2.按采购内容分为三类:货物采购6502.45万元,占政府采购预算49.96%;工程采购914.84万元,占政府采购预算7.03%;服务采购5597.24万元,占政府采购预算43.01%。
3.按政府采购资金类型分为四类:一般公共预算拨款7216.18万元,占政府采购预算55.44%;政府性基金预算拨款341.63万元,占政府采购预算2.62%;单位资金安排的资金5456.53万元,占政府采购预算41.94%。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年实有车辆23辆,其中:厅机关4辆(实物保障用车1辆,一般公务用车3辆),自治区退役军人服务中心1辆,自治区退役军人康复中心1辆,自治区退役军人培训中心2辆,自治区烈士陵园(广西革命纪念馆)6辆,自治区退役军人医院(广西北部湾精神病医院)4辆,自治区荣誉军人康复医院5辆。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目172个,预算资金28499.62万元,其中一般公共预算拨款11745.26万元,政府性基金预算拨款440万元,单位资金16292.91万元,上年结转收入21.45万元;对下转移支付项目14个,预算资金58027.74万元,其中一般公共预算拨款57467.74万元,政府性基金预算拨款560万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
自主就业退役士兵一次性经济补助 |
16550 |
2025年度绩效目标为通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助,为他们就业创业提供一定的资金支持,引导自主就业退役士兵积极投身“大众创业、万众创新”实践,更好实现退役军人自身价值,助推经济社会发展。设1条数量指标:数量指标.参照上年度全区自主就业退役士兵人数(16069人);设1条质量指标:质量指标.一次性经济补助标准发放准确率(≥95%);设1条时效指标:时效指标.完成时间(2025年10月底前);设1条成本指标:成本指标.发放标准(=4500元/人/年);设1条社会效益指标:社会效益指标.引导自主就业退役士兵积极投身“大众创业、万众创新”实践,更好实现退役军人自身价值,助推经济社会发展。(为广大退役士兵就业创业提供一定经济支持);设3条可持续影响指标:可持续影响指标1.保证退役士兵就业等方面得到有效保障(长期),可持续影响指标2.保障军队建设需要(长期),可持续影响指标3.促进社会和谐(长期);设1条满意度指标:满意度指标.退役士兵满意率(≥90%)。 |
优抚对象医疗补助费项目 |
1174 |
2025年度绩效目标为符合条件的优抚对象按自治区规定比例实报实销个人负担部分医疗费用,减轻部分优抚对象个人医疗支出负担水平,提高优抚医院为退役军人和其他优抚对象提供优质服务和医疗水平。设1条数量指标:数量指标.优抚对象医疗补助资金发放人数(9.88万人);设1条质量指标:质量指标.发放对象准确率(=100%);设1条时效指标:时效指标.资金及时拨付率(=100%);设1条成本指标:成本指标.经费总额(≤1174万元);设1条社会效益指标:社会效益指标.住院优抚对象医疗负担(有所减轻);设1条满意度指标:满意度指标.优抚对象满意度(≥90%)。 |
优抚对象补助经费 |
34252.24 |
2025年度绩效目标为按自治区规定标准给在乡老复员军人、参战参试退役人员等优抚对象发放生活补助,改善优抚对象生活水平。设1条数量指标:数量指标.优抚对象抚恤补助资金发放人数(8.31万人);设1条质量指标:质量指标.发放对象准确率(=100%);设1条时效指标:时效指标.优抚对象定补资金全部发放到位时间(=100%);设1条成本指标:成本指标.经费总额(≤34252.24万元);设1条社会效益指标:社会效益指标.优抚对象生活状况(有效改善);设1条满意度指标:满意度指标.优抚对象满意度(≥90%)。 |
基层退役军人服务保障经费 |
2672.3 |
2025年度绩效目标为(1)按自治区规定标准给优抚对象发放慰问金,改善优抚对象生活水平。(2)开展退役军人日常走访慰问、权益维护、就业创业扶持、优抚帮扶、宣传文化建设、志愿服务、便民举措等服务保障工作,确保“五有”中的“有保障”落实到位。设2条数量指标:数量指标1.慰问资金发放人数(10.02万人),数量指标2.全区乡镇级退役军人服务站数量(=1013个);设1条质量指标:质量指标.发放对象准确率(=100%);设1条时效指标:时效指标.慰问经费发放到位时间(2025年8月底前);设1条成本指标:成本指标.慰问费发放标准(=200元/人);设2条社会效益指标:社会效益指标1.优抚对象生活状况(有所改善),社会效益指标2.建立健全退役军人服务体系(有效提升);设1个满意度指标:满意度指标.对象满意度(≥90%)。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。
二、政府性基金拨款:指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。
三、事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入,不含教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。
(一)支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2025年政府收支分类科目》,政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类,类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下:
1.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款):指用于退役军人事务管理支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。
5.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款):指优抚对象医疗方面的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类(类下设款)。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定,全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。
十三、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算公开报表
广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算公开报表包括:
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:2025年度预算项目绩效目标公开表(部门预算)
表十一:2025年度预算项目绩效目标公开表(补助市县)
上述报表详见附件。
附件:广西壮族自治区退役军人事务厅2025年部门预算公开报表.xlsx
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